BINA NUSANTARA
Language:
Code
ALS/ACC/2015/000223
Title
EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEGIATAN PEMBELIAN, PEMBAYARAN HUTANG DAN TATA KELOLA PERSEDIAAN PADA PT. DWIMUKTI GRAHA ELEKTRINDO PERIODE TAHUN 2015
Author
JULIA WIJAYA
Subject
INTERNAL CONTROL
Abstract
View
Advisor
Department
Akuntansi
Format
Year
2015
Keyword
Source
Alam Sutera
Collection Type
Skripsi S1
Rights
Hasil karya tulis ini dilindungi undang-undang hak cipta. Cantumkan sumbernya bila anda mengutip sebagian atau seluruh isi artikel ini.
Sections
Cover
Download
Download
Download
Bab 1
Download
Download
Download
View
Bab 2
Download
Download
Download
View
Bab 3
Download
Download
Download
Bab 4
Download
Download
Download
Bab 5
Download
Download
Download
View
Pustaka
Download
Download
Download
Lampiran
Download
Download
Download
Working Paper
Download
Download
Download
Related File :
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM TALENTS BERDASARKAN KERANGKA KERJA COSO PADA SIKLUS PENGGAJIAN PT XYZ
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PROSES PEMBERIAN KREDIT UMKM PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. CABANG RASUNA SAID JAKARTA
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENDAPATAN DI PT UNITED TRACTORS TBK SITE TANJUNG REDEP
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENDAPATAN PERUSAHAAN DI PT. WIRA PAMUNGKAS PARIWARA
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. DIMAS PUTRA PERTAMA
AUDIT INTERNAL PADA AKTIVITAS PENJUALAN UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO FRAUD DI PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA
EVALUASI PENERAPAN INTERNAL CONTROL OFFICER SEBAGAI FIRST LINE DEFENSE DALAM PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL DEPARTEMEN PENGELOLAAN UANG BANK INDONESIA
EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SIKLUS PENDAPATAN PADA PT MARINA CORPORINDO
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENDETEKSI FRAUD PADA PROSES PEMBIAYAAN PRODUK LEASING (STUDI PADA PT ADM FINANCE)
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PEMBELIAN IMPOR PT. PANDU ANUGERAH ANALITIKA
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PENDAPATAN PADA PT SCHENKER PETROLOG UTAMA PERIODE TAHUN 2018
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) KOTA BANDUNG
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN SUKU CADANG PADA LOREAL MANUFACTURING INDONESIA (PT. YASULOR INDONESIA)
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ATAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG BANDUNG
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ATAS SIKLUS PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT GEOFF MAKSIMAL JAYA
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA APARTEMEN PERMATA SENAYAN
PENGARUH AUDIT INTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS JASA PENUMPUKAN PADA PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN STRATEGI PEMASARAN PADA PT MNC FINANCE CABANG SEMARANG
EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS FUNGSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN PADA PT. INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES INDONESIA