BINA NUSANTARA
Language:
Code
TS-R-2019-0030
Title
Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Audit, Umur Perusahaan, Reputasi Kap, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2017)
Author
MUHAMMAD RADITYA WARDOYO
Subject
AUDITING -- DATA PROCESSING
Abstract
View
Advisor
TOTO RUSMANTO, M.Comm., Ph.D. ,
Department
Management
Format
PDF
Year
2019
Keyword
Audit Delay
,
Profitability
,
Solvability
,
Auditor Opinion
,
Age of The Company
,
Public Accounting Firm Reputation
,
Firm Size
Source
JWC
Collection Type
Thesis S2
Rights
Sections
Cover
Download
Download
Download
Bab 1
Download
Download
Download
View
Bab 2
Download
Download
Download
View
Bab 3
Download
Download
Download
Bab 4
Download
Download
Download
Bab 5
Download
Download
Download
View
Pustaka
Download
Download
Download
Lampiran
Download
Download
Download
Technical Report
Download
Download
Download
Related File :
PENGARUH MODEL PENDEKATAN INITIAL TRUST, TASK TECHNOLOGY FIT, PERFORMANCE EXPECTATION DALAM PENGADOPSIAN BIG DATA ANALYTICS PADA AUDIT PROCESS OLEH AUDITOR PEMERINTAH
MEMAHAMI DETERMINAN NIAT ADOPSI TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER (TABK) DIKALANGAN AUDITOR DI INDONESIA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING SECARA VOLUNTARY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015
AUDIT KECURANGAN PADA FUNGSI PENJUALAN DAN PIUTANG PADA PT. PLANETAMA HOLIDAY TOURINDO
AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PEMBELIAN DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA PT. MULTI MEGAH MANDIRI
AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN PADA PT. ANEKA SATWITRA SARIFOOD
AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN, PENAGIHAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. SAGA MACHIE
AUDIT OPERASIONAL FUNGSI PENJUALAN PADA PT. CENTA BRASINDO ABADI
AUDIT OPERASIONAL FUNGSI PENJUALAN, PIUTANG, DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. BERLIAN TECHPRINT INDONESIA
AUDIT OPERATIONS AND RESOURCE MANAGEMENT OF PT.BELITUNG KAOLIN MURNI PRODUCTION SECTOR
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN (STUDI KASUS : PT. INTI DUFREE PROMOSINDO ANAK PERUSAHAAN DARI PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK. - JAKARTA)
ANALISIS PENGARUH PERGANTIAN AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN
AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PEMBELIAN DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG JADI PADA PT. INDO JAYA PERSADA
AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN DALAM PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PT. GOENTA INDONESIA
AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN PADA PT. HARRISMA AGUNG JAYA
AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN PADA PT. LEJEL HOME SHOPPING
AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN PADA PT. NAGATA INDONESIA PERMAI
AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PRODUKSI PADA PT. MNG
AUDIT OPERASIONAL ATAS PENJUALAN PADA PT. HMI
AUDIT OPERASIONAL ATAS PENJUALAN PADA PT. IDFM (PERSERO) TBK